Dienstleistungen US-Steuerberatung

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US-Steuererklärung
Formular 1040

Amerikaner werden nach ihrem weltweiten Einkommen besteuert und müssen unabhängig von ihrem Wohnort eine US-Steuererklärung einreichen. Wir sind sehr erfahren in der Erstellung von Steuererklärungen, von einfach bis komplex, für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Berufen, die überall auf der Welt und insbesondere in der Schweiz leben.

Staatliche Steuererklärung

Eine staatliche Steuererklärung kann in einer Reihe von Situationen erforderlich sein, selbst wenn eine Person ausserhalb der USA lebt. Beispiele hierfür sind die Vermietung einer Immobilie in den USA, Geschäftsreisen in die USA oder der Umzug in die oder aus den USA während des Jahres. Wir erstellen die Steuererklärung für jeden US-Bundesstaat mit Einkommensteuer.

FBAR & Formular 8938 - Aktuell und säumig

Wenn Sie insgesamt mehr als 10.000 USD auf Ihren ausländischen Bankkonten haben, müssen Sie einen Foreign Bank Account Report (FBAR) und möglicherweise das Formular 8938 einreichen, um diese Konten und andere ausländische Finanzanlagen zu melden. Wir bereiten Ihren aktuellen FBAR und das Formular 8938 vor und kennen die beste Strategie für ein verspätetes Einreichen des FBARs und des Formulars 8938.

IRS-Amnestieprogramm "Streamlined Compliance Procedures"

Wenn Sie es "guten" Gründen versäumt haben, Ihre ausländischen Finanzanlagen zu melden und Einkünfte aus diesen Anlagen einzubeziehen, erstellen wir die Steuererklärungen, FBARs und andere Formulare gemäss den dafür vorgesehenen IRS-Compliance-Verfahren, die Amerikanern ermöglichen, ohne Strafen wieder auf den Weg der Steuerkonformität zu gelangen. Warten Sie nicht zu lange, das IRS-Amnestieprogramm kann jederzeit beendet werden!

US-Eigentümer von ausländischen Unternehmen
Formular 5471

Sie müssen unter Umständen das Formular 5471 einreichen, wenn Sie mindestens 10% eines ausländischen Unternehmens besitzen (oder als Besitzer gelten), oder wenn sich Ihr Besitz im Laufe des Jahres um einen bestimmten Betrag geändert hat, oder wenn Sie ein leitender Angestellter oder Direktor in einer ausländischen Gesellschaft mit US-Eigentümern sind. Das Formular 5471 ist sehr komplex und technisch, seine Erstellung erfordert Erfahrung und ein tiefes Verständnis der Konzepte. Wir haben diese Erfahrung, und wir sind hier, um Ihnen zu helfen.

Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit

Sie möchten Ihre US-Staatsangehörigkeit oder Green Card aufgeben und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir führen Sie durch den Prozess und bereiten Ihre endgültige US-Steuererklärung vor, um Sie vom IRS "abzumelden". Wichtig: Bis zur Abgabe der endgültigen Steuererklärung und des Formulars 8854 müssen Sie US-Steuern zahlen, auch wenn Sie kein Staatsbürger mehr sind!

Geschenke - geben oder empfangen
Formulare 709 & 3520

Wenn Sie einer Person im Laufe eines Jahres Geschenke im Wert von mehr als 15.000 USD gemacht haben (der Betrag variiert je nach Jahr), müssen Sie eine Schenkungssteuererklärung einreichen. Wenn Sie Geschenke oder Vermächtnisse in Höhe von mehr als 100.000 USD von einer ausländischen Person erhalten haben, müssen Sie dies offenlegen.

Immobilienvermietung und selbständige Erwerbstätigkeit ausserhalb USA
Formular 8858

Seit dem Steuerjahr 2018 gilt das Vermieten einer Immobilie oder eine selbständige Erwerbstätigkeit ausserhalb der USA als "qualified business unit", die die Einreichung des Formulars 8858 erfordert, um die Finanztransaktionen der "business unit" gemäss den US-Rechnungslegungs- und Steuervorschriften zu melden. Wir haben weitreichende Erfahrung in der Erstellung des Formulars 8858 und helfen Ihnen gerne weiter.

US-Eigentümer eines steuerlich nicht berücksichtigten ausländischen Unternehmens
Formular 8858

Als alleiniger Eigentümer einer ausländischen Geschäftseinheit, die Sie als steuerlich nicht berücksichtigt deklariert haben, müssen Sie das Unternehmen in Ihrer US-Steuererklärung als selbständige Erwerbstätigkeit angeben und das Formular 8858 einreichen, um Finanztransaktionen Ihres Unternehmens gemäss den US-Rechnungslegungs- und Steuervorschriften zu melden.

US-Unternehmen und GmbHs in ausländischem Besitz
Formular 5472

Sind Sie eine Nicht-US-Person, die 100% einer US-GmbH oder mindestens 25% eines US-Unternehmens besitzt? Dann müssen Sie möglicherweise das Formular 5472 einreichen, um Ihr Eigentum an dem US-Unternehmen offenzulegen und bestimmte Transaktionen der Unternehmen mit verbundenen Entitäten zu melden. Wir helfen Ihnen dabei, die Anforderungen für die Einreichung zu ermitteln und das Formular 5472 sowie gegebenenfalls die staatlichen Steuererklärungen vorzubereiten.

Einkommensteuererklärung für Nichtansässige

Personen, die keine US-Bürger oder Besitzer einer Green Card sind, müssen unter Umständen eine Einkommensteuererklärung für Nichtansässige einreichen, wenn sie bestimmte Einkünfte aus US-Quellen beziehen, zum Beispiel aus der Vermietung einer Immobilie in den USA oder aus Investitionen in US-Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Wir analysieren Ihre Situation und erstellen bei Bedarf eine Steuererklärung für Nichtansässige.

Reaktion auf IRS-Bescheide

Haben Sie einen Brief oder einen Bescheid von der IRS erhalten und wissen nicht, was Sie tun sollen? Keine Sorge, wir haben viel Erfahrung im Umgang mit Anfragen des IRS und können in Ihrem Namen mit dem IRS sprechen, um die Angelegenheit zu klären.

Beratung

Es ist eine gute Idee, sich von einem US-Steuerexperten beraten zu lassen, bevor Sie Entscheidungen treffen, die Ihre persönliche oder finanzielle Situation beeinflussen können. Die steuerlichen Auswirkungen vieler Entscheidungen können erheblich sein, insbesondere wenn Sie im Ausland leben. Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten.

Was können wir für Sie tun?

Falls Sie uns vertrauliche Unterlagen zustellen möchten, verwenden Sie bitte unser abgesichertes Kundenportal.

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Unsere wichtigsten Services

Ausbürgerung unter Einhaltung der Steuervorschriften
Schenkungssteuern
Ausländischer Alleinbesitzer einer GmbH in den USA
Form 8858 – Foreign rental, Foreign self-employment, US owner of foreign disregarded entity

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